本文作者:bang

用友t3如何反记账【用友t3库存怎么反记账】

bang 2021-12-06 159
用友t3如何反记账【用友t3库存怎么反记账】摘要: ...

用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?

答:操作的步骤过程非常简洁:

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。


用友T3月末结账和年末结账的区别?

没有区别,都是结账,流程也是一样的。

(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额

借:利润分配-未分配利润

贷:本年利润

(2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额

借:本年利润

贷:利润分配-未分配利润

所以,我们可以从上文内容了解到,除了用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?其实还有用友t3反记账的具体详情,有需要这个拓展阅读的可以来咨询我们的答疑老师!


觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享